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1.
Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla B. por Series Colección: Ciencias empresariales. Auditoría.
Edición: Cuarta edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones, [2018]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

2.
Aplicación de la herramienta integrada de control interno y administración de riesgos, enmarcada en buen gobierno corporativo para pequeñas y medianas empresas en Colombia / Alba Rocío Carvajal Sandoval, investigadora principal ; María Elena Escobar Ávila, coinvestigadora. por
Edición: Primera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Universidad Externado de Colombia, [2015]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

3.
Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla B., Sandra Yolima Cante S. por Series Colección Ciencias administrativas. Área Auditoría.
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones, [2013]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

4.
Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Rodrigo Estupiñán Gaytán. por Series Colección: Ciencias empresariales. Auditoría.
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

5.
Revisoría fiscal : una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado / Jesús María Peña Bermúdez. por Series Colección Ciencias administrativas. Área economía.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, D.C. : Ecoe Ediciones, [2011]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

6.
Manual de control interno : sectores público, privado y solidario : un modelo simplificado y práctico / Rubén Darío Granda Escobar. por
Edición: 3a edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá, D.C. : Grupo Editorial Nueva Legislación Ltda., [2011?]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

7.
Auditoría interna : perspectivas de vanguardia / Carmen Karina Tapia Iturriaga, Rahell Susana Rueda de León Contreras, Ricardo Alejandro Silva Villavicencio. por Series Colección: Ciencias empresariales. Auditoría.
Edición: Primera edición Colombia.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, [2019]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

8.
Los nuevos conceptos del control interno : (informe COSO) / Coopers & Lybrand. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Español Lenguaje original: Inglés Editor: [Madrid, España] : Díaz de Santos, 2022Fecha de copyright: ©1997
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

9.
Auditorías internas de la calidad / Miguel Ángel Vila Espeso, Roberto Escuder Vallés, Rosalía Romero Rodríguez. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: [Madrid, España] : Díaz de Santos, [2022]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

10.
Control interno : informe COSO / traductor Samuel Alberto Mantilla B. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Idioma: Inglés Lenguaje original: Inglés Editor: Bogotá, D. C. : Ecoe Ediciones, [2005]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

11.
Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla B. por Series Colección: Ciencias empresariales. Auditoría.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

12.
Revisoría fiscal : una garantía para la empresa, la sociedad y el Estado / Jesús María Peña Bermúdez. por Series Colección: Ciencias empresariales. Auditoría.
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, [2017]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Digitalia Hispánica: No se presta (1).

13.
Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO) [recurso electronico] Coopers & Lybrand. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: Madrid : Ediciones Díaz de Santos, 1997
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

14.
Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO) [recurso electronico] Coopers & Lybrand. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: Madrid : Ediciones Díaz de Santos, 1997
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

15.
Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla B. por
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2013
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

16.
Revisoría fiscal [recurso electronico] : una garantía para la empresa, la sociedad y el estado / Jesús María Peña Bermúdez. por Series Ciencias administrativas. Economía
Edición: 2a. ed.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

17.
Auditorías internas de la calidad [recurso electronico] Miguel ángel Vila Espeso, Roberto Escuder Vallés, Rosalía Romero Rodríguez. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: Madrid : Ediciones Díaz de Santos, 2000
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

18.
Auditoría interna : perspectivas de vanguardia / Carmen Karina Tapia Iturriaga, Rahell Susana Rueda de León Contreras, Ricardo Alejandro Silva Villavicencio. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: México, D.F. : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 2017
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

19.
Control interno, auditoria y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo / Edilberto Montaño Orozco. por Series Colección Ciencias sociales
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Cali, Colombia : Universidad del Valle, Programa Editorial, 2016
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

20.
Procedimiento metodológico para diseñar el sistema de control interno con enfoque por procesos en universidades cubanas / autora: MSc. Myrna Ricard Delgado; tutores: Dr.C. Norma Marcia Barrios Fernández, Dr.C. Sergio Pozo Ceballos. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: La Habana : Editorial Universitaria, 2017
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Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

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