Su búsqueda retornó 14 resultados.

Ordenar
Resultados
1.
Metodologías ágiles en las pymes : un modelo integral de auditoría en la gestión interna / Claudia Liliana Serrano Junco. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2022
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

2.
Metodologías ágiles en las pymes : un modelo integral de auditoría en la gestión interna / Claudia Liliana Serrano Junco. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2022
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

3.
Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla B. por
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2013
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

4.
Revisoría fiscal [recurso electronico] : una garantía para la empresa, la sociedad y el estado / Jesús María Peña Bermúdez. por Series Ciencias administrativas. Economía
Edición: 2a. ed.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2011
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

5.
Control interno, auditoria y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo / Edilberto Montaño Orozco. por Series Colección Ciencias sociales
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Cali, Colombia : Universidad del Valle, Programa Editorial, 2016
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

6.
Auditoria interna [recurso electronico] : un enfoque sistémico y de mejora continua / Mauricio León Lefcovich. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

7.
Control interno : Informe COSO / traducción de Mantilla B. Samuel Alberto. por Series Textos universitarios. Contabilidad, auditoría y control
Edición: Cuarta edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2005
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

8.
El Kaizen y la auditoría interna [recurso electronico] : la mejora continua aplicada al control interno / Mauricio León Lefcovich. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

9.
Control interno [recurso electronico] : informe COSO / Enrique Ladino. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

10.
Teoría de la auditoría : conceptual, práctica, estándares / Walter Sánchez Ch. ; prólogo, Leonardo Varón García. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Grupo Editorial Nueva Legislación, 2021
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

11.
Control interno y fraudes : análisis de informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales / Rodrigo Estupiñán Gaitán. por
Edición: Tercera edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

12.
Auditoría del control interno / Samuel Alberto Mantilla Blanco. por Series Ciencias administrativas. Auditoría
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2009
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

13.
Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna / Rodrigo Estupiñán Gaitán. por
Edición: Segunda edición.
Tipo de material: Texto Texto; Formato: disponible en línea remoto; Forma literaria: No es ficción
Editor: Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

14.
Efectos de la función de auditoría interna en el alcance de exámen de contador público independiente [recurso electronico] / Daphne Dhersy Vivas. por
Tipo de material: Texto Texto; Formato: electrónico disponible en línea remoto
Detalles de publicación: [Santa Fe, Argentina] : [El Cid Editor | apuntes], [2009]
Recursos en línea:
Disponibilidad: Ítems disponibles para referencia: E-Recursos Elibro Colección Cátedra: No se presta (1).

Páginas

2024 © Universidad Pedagógica de El Salvador | Todos los derechos reservados